4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 22/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/003-2017       
0,00
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - REF. MAIO - GABINETE
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,80
4577/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
2
5238/000-2017 - 01
-235,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5238/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-235,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-235,78
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/002-2017       
0,00
296,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
296,64
Un.:
CM/CO
Quantidade:
67,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/003-2017       
0,00
203,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
203,36
Un.:
CM/CO
Quantidade:
46,1100
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/003-2017       
0,00
3.911,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
3.911,04
Un.:
CM/CO
Quantidade:
886,8600
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/004-2017       
0,00
11.800,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
11.800,91
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.675,9400
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/002-2017       
0,00
11.304,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
11.304,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.563,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/003-2017       
0,00
1.050,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
1.050,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
238,1900
4,41
6752/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
7050/000-2017       
125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do impressor e display - MANUTENÇÃO 
DA CALCULADORA GENERAL 2118 PDF PATRIMÔNIO Nº 9954 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
125,00
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/003-2017 - 01
0,00
-49.999,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1828/3-2017 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-49.999,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-49.999,95
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/001-2017       
0,00
543,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
543,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
123,2600
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/002-2017       
0,00
162,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
162,66
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,8800
4,41
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
5349/000-2017 - 01
-414,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5349/0-2017
Vl.Total:
-414,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-414,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
112
7056/000-2017       
17,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 03 E 05/2017 - C/C 28.854-3 BC 1872 - FINANÇAS
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/002-2017       
0,00
228,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
228,69
Un.:
CM/CO
Quantidade:
51,8600
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/003-2017       
0,00
671,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
671,31
Un.:
CM/CO
Quantidade:
152,2200
4,41
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
189
7062/000-2017       
1.145,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.145,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
7063/000-2017       
932,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
932,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
18,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7064/000-2017       
457,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO. GOVERNADOR
Vl.Total:
307,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,50
2 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
150,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7066/000-2017       
487,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. DO PEDAL
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - LAMPADA H-7 - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7068/000-2017       
2.561,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. HALL
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,00
2 - TACOGRAFO
2.137,50
UN
1,0000
2.137,50
3 - Aquisiçao de:CHICOTE
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - TOMADA. AMARELA TACOGRAFO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
1,0000
33,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7071/000-2017       
2.208,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 1A AUXILIAR
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,00
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - COLMEIA RADIADOR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
1.725,00
1,0000
1.725,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
4399/002-2017       
0,00
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
900,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
204,0800
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7065/000-2017       
347,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. PISTÃO CAÇAMBA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
347,12
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7067/000-2017       
196,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA VALVULA DO PEDAL - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7069/000-2017       
739,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE CALIBRAÇÃO
Vl.Total:
301,84
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE ENSAIO
309,39
HR
4,1000
75,46
3 - SERVIÇO. DE SELAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
128,28
HR
1,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7070/000-2017       
950,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOLEJO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
196,20
HR
2,6000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA COLMEIA DO RADIADOR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
565,95
HR
7,5000
75,46
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
237
7057/000-2017       
4.452,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DO 
ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.452,00
Un.:
TON
Quantidade:
106,0000
42,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/001-2017       
0,00
358,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
358,38
Un.:
CM/CO
Quantidade:
81,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/002-2017       
0,00
641,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
641,62
Un.:
CM/CO
Quantidade:
145,4900
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
4319/002-2017       
0,00
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
900,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
204,0800
4,41
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/000-2017 - 02
-972,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2036/0-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-972,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-972,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/003-2017 - 01
0,00
-108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2036/3-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
5562/000-2017 - 01
-247,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5562/0-2017 - MOTIVO: DIMINUIÇÃO DE QUANTIDADE DE PESSOAS NO EVENTO
Vl.Total:
-247,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-247,23
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
7055/000-2017       
972,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE (Troca 
de Ficha da Nota nº 2036/0-2017)
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
7055/003-2017       
0,00
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE (Troca 
de Ficha da Nota nº 2036/3-2017)
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
2353/2017
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
6814/000-2017 - 01
-17.889,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6814/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-17.889,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.889,48
2353/2017
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
6815/000-2017 - 01
-50.720,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6815/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-50.720,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50.720,72
6747/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
388
7053/000-2017       
2.245,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA. São Paulo à Brasília ida e volta, com hospedagem em apartamento single incluso - PARA 
O FUNCIONÁRIO URIO DANTAS PIOKER PARA PARTICIPAR DA 15ª MOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM 
SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA - EXPOEPI DO DIA 27/06 A 30/06 NA CIDADE DE BRASÍLIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.245,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.245,90
2353/2017
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
7073/000-2017       
17.889,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.889,48
Un.:
SV
Quantidade:
126,0000
141,98
2353/2017
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
7074/000-2017       
50.720,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
Vl.Total:
45.420,00
Un.:
SV
Quantidade:
400,0000
113,55
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
3.407,52
SV
24,0000
141,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial.
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL 
para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em 
resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.893,20
SV
40,0000
47,33
81/2017
Pregão Eletrônico
TERRALOC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA-ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
20.249.803/0001-91
445
6721/000-2017 - 01
-73.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6721/0-2017 - MOTIVO: NÚMERO DE CONTA INCORRETO
Vl.Total:
-73.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-73.000,00
81/2017
Pregão Eletrônico
TERRALOC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA-ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
20.249.803/0001-91
445
7054/000-2017       
73.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO NOVO, ZERO KM, MODELO PICK-UP CABINE DUPLA ,  NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  CAPACIDADE DE TRANSPORTAR NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS, CÂMBIO 
MECÂNICO DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL ), MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 
1.6, RODAS DE NO MÍNIMO ARO DE 14 POLEGADAS; EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, RADIO FM/AM 
ENTRADA USB COM 4(QUATRO) ALTO FALANTES, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM  NO MÍNIMO 55 
(CINQUENTA E CINCO  ) LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIOS ABS , CAPOTA 
MARÍTIMA , VIDROS COM COMANDO ELÉTRICO E TRAVAMENTO ELÉTRICO NAS  PORTAS, EXTENSOR DE 
CAÇAMBA COM RAMPA, CÂMERA DE RÉ,  PROTETOR DE CÁRTER, ALÉM DE POSSUIR OS ITENS EXIGIDOS 
PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. - CTB - VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TREND - PARA USO DA 
EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/3067 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73.000,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4400/002-2017       
0,00
235,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
235,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
53,4200
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/001-2017       
0,00
175,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
175,70
Un.:
CM/CO
Quantidade:
39,8400
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/002-2017       
0,00
2.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
589,5700
4,41
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/005-2017       
0,00
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
7051/000-2017       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 1º TA - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
2.941,1800
5,10
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/002-2017       
0,00
808,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
808,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
183,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/003-2017       
0,00
3.219,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
Vl.Total:
3.219,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
729,9800
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
7049/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MOGI-GUAÇU, DIA 13/06/2017, BUSCAR ADOLESCENTE NA CASA LAR, COM 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
7072/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. A VIAGEM À FUNDAÇÃO CASA DE PRAIA GRANDE NO DIA 11/06/2017 PARA LEVAR 
FAMILIARES PARA VISITAS, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/005-2017       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5299/000-2017 - 01
-3.289,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5299/0-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.289,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.289,70
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
7052/000-2017       
3.289,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - Composição: leite desnatado, e estabilizante. Embalagem primária: 
caixa Tetra Pack, aspecto físico: liquido unidadede fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.. Qualidade equivalente ou 
superior da marca: Líder e Piracanjuba (Troca de Ficha da Nota nº 5299/0-2017)
Vl.Total:
1.279,70
Un.:
UN
Quantidade:
382,0000
3,35
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto . Qualidade equivalente ou superior da 
marca:Líder, Piracanjuba (Troca de Ficha da Nota nº 5299/0-2017)
2.010,00
UN
600,0000
3,35
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
7061/000-2017       
17.454,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17.454,01
Un.:
LT
Quantidade:
5.957,0000
2,93
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
739
7058/000-2017       
13.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - IDOSO JOÃO LOPES SANTOS 
- CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
3.300,00
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
15.665.206/0001-08
785
7059/000-2017       
444,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos 
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 
(duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia 
será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e 
esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que 
deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e 
da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SONORIZAÇÃO VOLANTE - FUNSSOL
Vl.Total:
444,00
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
37,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/002-2017       
0,00
561,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
561,24
Un.:
CM/CO
Quantidade:
127,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/003-2017       
0,00
150,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
Vl.Total:
150,43
Un.:
CM/CO
Quantidade:
34,1100
4,41
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
jornal
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
7060/000-2017       
6.043,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
Vl.Total:
6.043,45
Un.:
LT
Quantidade:
1.949,5000
3,10
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/001-2017       
0,00
234,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
234,90
Un.:
CM/CO
Quantidade:
53,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/002-2017       
0,00
399,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
399,10
Un.:
CM/CO
Quantidade:
90,5000
4,41
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
849
6439/001-2017       
0,00
10.782,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 
Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO 
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
Vl.Total:
10.782,96
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
449,29
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Junho de 2017.